送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-28 13:33

我是新手会计,没做过内帐,之前的会计走了,9月份工资10月15号就发放完毕了,直接做的借:管理费用-工资    贷:银行存款;’今天突然说集团调过来的那几个人9月份的社保集团替交的,我们这边新公司要付给集团,然后呢这几费用就是员工社保医保费,我要怎么写记账凭证呢?
之前的会计都没有做计提工资这一块,她闲多设一个会计科目麻烦,工资直接走费用了

Curi 追问

2016-10-28 13:39

我就剩下一次追问机会了,是我这边发的,

宋生老师 解答

2016-10-28 12:06

您好!他们从您这里拿工资吗?

宋生老师 解答

2016-10-28 13:34

您好!这几个人的工资是不是您这边付呢?

宋生老师 解答

2016-10-28 13:41

您好!您的追问可以一次,但是如果问题没解决您可以继续提问的,然后又可以再追问3次。
您这个建议直接把社保费用也计入管理费用-工资。

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您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
最好不要这样,一般公司都是本月发放上月工资,很少有当月月末发放本月工资的。 如果通过应付职工薪酬科目核算,加入3月5号发放2月份工资, 那么在发放工资的时候会把2月工资支出的管理费用计入3月份的损益当中,与权责发生制不符。 所以一般都是在2月末先计提工资计入应付职工薪酬,在实际发放的时候在通过应付职工薪酬科目核算
2020-03-29 16:53:07
您好!不可以。因为银行存款上面显示是提现。
2016-09-23 15:15:21
你好,一般是需要单独提出来
2016-06-20 11:08:12
你好,分录没有做错,这个没有问题的
2022-03-04 22:17:23
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