老师,新公司做的是内账,之前的会计直接做 借:管理费用-工资,贷:银行存款 这样发工资的,所以我按照她的套路走的,有几个员工是从集团过来的集团提他们叫了社保然后呢又让我们新公司负担,所以我现在不知道怎么做账,不知道社保医保要寄到什么科目,之前的会计做的帐就很不正规,可是能9月份的工资我按照她的套路走的已经入账了 我该怎么办
Curi
于2016-10-28 12:04 发布 900次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-28 13:33
我是新手会计,没做过内帐,之前的会计走了,9月份工资10月15号就发放完毕了,直接做的借:管理费用-工资 贷:银行存款;’今天突然说集团调过来的那几个人9月份的社保集团替交的,我们这边新公司要付给集团,然后呢这几费用就是员工社保医保费,我要怎么写记账凭证呢?
之前的会计都没有做计提工资这一块,她闲多设一个会计科目麻烦,工资直接走费用了
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您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
最好不要这样,一般公司都是本月发放上月工资,很少有当月月末发放本月工资的。
如果通过应付职工薪酬科目核算,加入3月5号发放2月份工资,
那么在发放工资的时候会把2月工资支出的管理费用计入3月份的损益当中,与权责发生制不符。
所以一般都是在2月末先计提工资计入应付职工薪酬,在实际发放的时候在通过应付职工薪酬科目核算
2020-03-29 16:53:07
您好!不可以。因为银行存款上面显示是提现。
2016-09-23 15:15:21
你好,一般是需要单独提出来
2016-06-20 11:08:12
你好,分录没有做错,这个没有问题的
2022-03-04 22:17:23
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