老师,我退货给供应商,增值税发票我已抵扣,现我申请红字发票申请,供应商也开具了红字发票给我,可这账务如何处理呢?是退去年的货。进项税已转出
天山雪莲
于2021-03-15 19:26 发布 968次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-03-15 19:28
你好
购进退货的账务处理是
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
这个分录的借贷方都是负数
相关问题讨论
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
不能抵扣增值税进项税额的
2021-04-19 05:56:45
您好,学员,红字专用发票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
你好
购进退货的账务处理是
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
这个分录的借贷方都是负数
2021-03-15 19:28:01
您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17
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