送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-03-16 09:23

同学您好:
        1、工资计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款(社保);这里的其他应付款是个人部分;按您这个分录正常还需要计提单位部分:借:管理费用   贷:应付职工薪酬-社保(企业);2、交社保时 借:应付职工薪酬(企业) 其他应付款(个人) 贷:银行存款。

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
对的..............
2016-12-13 17:51:48
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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