请教一下,小规模企业代开增值税专用发票,发票税额比实际缴纳多了0.08元,帐面上应交税费-未交增值税贷方多了的这0.08元如何走账?
小燕子
于2021-03-16 10:45 发布 556次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-03-16 10:47
您好
借:营业外支出 0.08
贷:应交税费--应交增值税 0.08
提示:小规模纳税人只使用应交税费--已交增值税科目,不使用应交税费--未交增值税的。
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您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19
您好!需要抵扣的都计入这个科目。不能抵扣的可以计入相关费用或者成本。
2016-07-20 17:27:13
你好 就是全部是销项税的话 需要结转的 你要次月缴纳未交增值税的
2019-11-12 14:00:09
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