我们之前收到项目款,计入往来款了,现在开具发票了,我怎么做分录呢!之前是:借:银行存款1000000 贷:其他应付款1000000,现在开具发票了,账务怎么做呢
小鱼儿
于2021-03-16 15:23 发布 807次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-03-16 15:25
借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
相关问题讨论

你好; 是的。 就是这样写分录的 ; 备注往来借款 ; 还款 即可
2022-08-08 14:35:36

借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
2021-03-16 15:25:20

是借银行存款 贷银行存款
2024-12-24 11:07:23

同学你好
可以的
借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
2024-05-22 09:51:13

你好同学,可以的,这样是可以的。
2022-07-26 16:55:50
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