老师,有个人代开的劳务发票,我们公司没有要,但是他 问
你好,如果没有要,没有入账,就没有代扣代缴的义务 答
老师,我有个问题哈,公司是小规模纳税人,他抖音收入 问
你好,销售产品的是吗?是的话,对的。 但是,你少做了一个收入,你们扣除的服务费没有包含在里面。 答
老师,我问下,代开发票产生的劳务报酬所得税,我应该 问
你好,对公司来说要看他给公司做了什么,比如说是建造固定资产可以借,在建工程贷,应付账款。 然后再借,应付账款贷,银行存款,应交税费,代扣代缴个人所得税。 答
有建筑工程行业的老师吗?有账务问题请教,谢谢! 问
同学你好 具体什么问题呢 分录大约就是我总结的这些 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工 答
你好,个税添加附加专项扣除 子女教育后,填写工资 问
你好,扣缴义务人选择了企业吗?如果是的话,工资薪金申报的那个页面有一个下载更新 答
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金蝶K3,一般什么时候进行出入库核算呢
答: 你好 购进的时候 做入库核算,销售(领用)的时候做出库核算
金蝶k3的存货核算操作流程是什么?一般什么时候做这个事情
答: 您好,金蝶k3的存货核算操作流程如下: 1、确认所有物流单据(仓库所有进出单据) 已经录入并审核完毕,检验单据的准确性和完整性; 2、仓库对库存数调整的工作,如可以用其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来做调整。当然最好的 方式还是通过盘点作业来对库存数进行调整; 3、期末关帐;存货核算-》期末处理-》期末关账-》期末关账; 4、存货核算-》期初调整-》期初仓存异常余额汇报表-》选取所有明细,点出单。注意,对于不同 仓库所产生的成本调整单,要选取不同的凭证模板制作凭证。(由于期初异常余额的出单系统只能按 照入库成本调整单进行出单,但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓 库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“,客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”; 5、存货核算-》期初调整-》期初余额调整,调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。此步骤 手工修改某一仓库中物料的结存金额。然后点击出单。对于此类手工调整的成本调整单,需要特别注 意凭证制作; 6、存货核算-》无单价单据维护-》更新无单价单据,将无单价的入库单据,选择不同来源的比较符 合实际的价格来更新其单价。注意此处有3种更新方式都可以操作,可以选择一种适合的操作方式。 如果时间允许此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行,如出现无法维护的材料和产品单价,及时 与采购等部门接洽以获得最准确的成本; 7、出库核算-》红字出库核算,更新无源单无单价的红字出库单中单价(系统设置将红字出库核算默 认作为入库行为来处理,也可以由企业需要来进行调整,当然建议以默认的更好),此步骤也可以同 时在第6步中完成; 8、存货核算-》入库核算-》外购入库核算,首先确保所有采购发票已经录入、费用发票审核,并且 已经和外购入库单勾稽(补充勾稽)。点击分配、核算(要注意费用分配原则是按数量还是按金额), 通过系统核算功能反写将:(采购发票中单个物料单价+物料计入的费用单个成本)*采购订单汇率=外购入库单中单价, 外购入库单金额=采购发票金额+应计成本费用(本位币),注在所有仓库的单据中都全部转化在本位币在进行计算; 9、存货核算-》入库核算-》存货估价入帐,在此界面中检查外购入库单(未勾稽)的单价是正确, 如果不正确,则点击菜单上的修改按钮修改单价。同时检验单据中是否存在单价为0的单价,确保分录额不能小于0.01元; 10、存货核算-》入库核算-》其他入库核算,在过滤界面中选择其他入库单(非组装单核算),检 查其他入库单中是否存在无单价的物料,并修改单价,确保分录金额不能小于0.01元; 11、存货核算-》出库核算-》材料出库核算,执行此出库核算的目的是为了核算本期材料发出单(生 产领料单、委外加工发出单、其他出库单)等上材料的出库单价。选取本期所有物料,下一步,进行 材料出库核算。核算完成后,检查核算报告,并检查核算错误的物料,然后进行单据修改,重新确认 入库单单价。在核算错误的物料中存在一部分是由于外购入库(委外加工入库)暂估补差单造成的余 额异常,需要制作出库成本调整单调整,出库类型:生产领料。 12、存货核算-》期初调整-》出库核算异常余额汇报表,检查材料出库核算后产生的异常余额,对 异常余额制作成本调整单,点击出单自动制作成本调整单。 13、存货核算-》入库核算-》委外加工入库核算,在进行此步骤前,必须确保本期所有委外加工发 票已经录入并审核和勾稽,同时所有未勾稽的委外加工入库保证有单位加工费,并由此自动更新入库 单上物料的单位成本。首先设定核销方式,点击菜单上核销-》核销方式,选择适合的核销方式,由 于委外发出或入库单可能未能关联委外订单、生产任务单制单,按菜单上的出库和入库可以过滤不同 加工方的出库单、入库单等。点击菜单上全选,选中所有的入库单和出库单。点击菜单上的核销-》 核销依据,选择适合的核销方式让系统自动核销或手工核销。进行委外加工核销。所有委外加工单位 的入库单核销完毕后。点击主菜单上的分配、核算,核算入库单的材料成本并更新材料的单位成本。 14、在第一次材料出库核算和委外加工入库核算完成后,得到了准确的委外加工入库成本,所以此时 需要进行产品出库核算(委外加工物料属于产品大类,所以应进行产品出库核算),此次核算委外加 工件和所有仓库进行核算,核算完成后检查核算报告中出错的物料。 15、存货核算-》期初调整-》出库核算异常余额汇报表,检查材料出库核算后产生的异常余额,对 异常余额制作成本调整单,点击出单自动制作成本调整单。 16、由于没有成本管理系统,无法从成本管理系统得到半成品或产成品的入库单价,在材料核算完成 后,从系统中取得所有生产领料的成本。以及所有产品的入库明细。通过公式计算本期总的入库成本 =上期末车间盘点金额+本期生产领料金额-本期末车间盘点金额。产品入库明细首先得到每个产品 的BOM单价,乘以数量得到每产品的BOM金额,按照每产品BOM金额/所有产品BOM汇总金额得到每产品的成本分摊比例,将计算出来的本期总入库成本按比例分摊到每产品中,再除以数量得到了每产 品的入库单价。(当然这只是一种常规方法,可以作为借鉴。但准确度并不是非常高,最好以实际情 况去进行计算) 17、存货核算-》入库核算-》自制入库核算,选择产品入库类型,产品型号选择所有的产成品,点 击引入,选择所要引入的列:常用计量单位单价,选择数据更新方式:更新所有行;选择数据源:从 指定文件;选择存放引入产品单价的EXCEL表格,设置数据对应关系,完成产品入库单价的引入。然 后点击菜单上的核算完成自制入库成本核算。按照同样的方式对盘盈入库单进行核算。 18、存货核算-》出库核算-》产品出库核算,点击查看检查本期已审核没有单价的入库单、本期没 有审核的单句、不能确定单价序时簿中是否存在异常单据,如果有,则必须先修改入库单单价、审核 单据等,直至过滤不出单据为止。下一步选择结转本期所有物料,核算。检查核算报告,对出错物料 进行价格调整。 19、存货核算-》期初调整-》出库核算异常余额汇报表,检查产品出库核算后产生的异常余额,对 异常余额制作成本调整单,点击出单自动制作成本调整单。 20、存货核算-》凭证管理-》生成凭证,对出入库单据、成本调整单(入库成本调整,材料出库成 本调整,销售出库成本调整)、采购发票、委外加工发票、销售发票等根据不同的凭证模板制作记帐 凭证。 21、期末对帐;存货核算-》期末处理-》期末关账-》期末对账; 要将所有的本期存货核算生成的 凭证过账后,才能进行对账; 22、期末对帐;存货核算-》期末处理-》期末结账 23、如有对本期单据进行调整可以进行反结账处理,存货核算-》反结账处理-》反结账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金蝶k3自制入库核算怎么填根据什么填啊
答: 1、打开【存货核算】→【自制入库核算】; 2、在弹出的过滤窗口,设置过滤条件,然后单击【确认】; 3、选择需要维护的产成品,直接修改单价或金额字段,然后单击工具条上的【核算】即可。
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