老师,你好,我把去年的11月实际缴纳的增值税科目应交税金--应交增值税--已交税金;错入(借应交税金--应交增值税--销项税额。贷 银行存款)需要怎么调整。
清澄
于2021-03-17 15:51 发布 678次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-03-17 15:58
你好借应交税费-未交增值税 贷应交税费(销项税额)
相关问题讨论
您公司是在当月缴纳上月或上季度的增值税,是吗?如果是的话,分录应该是
借:应交税费--未交增值税(小规模纳税人用 应交税费--应交增值税)
贷:银行存款
2018-09-27 16:04:01
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
你好,处理需要查明原因,再对错误的地方进行更正
2022-03-09 21:50:18
你好,本月缴纳本月的是这么做的
2023-11-20 21:12:36
您好
您贷方是银行存款
是已经缴纳了税款吗?
是当月缴纳当月的吗
2023-11-20 21:05:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
清澄 追问
2021-03-17 16:05
徐阿富老师 解答
2021-03-17 16:14
清澄 追问
2021-03-17 16:16
徐阿富老师 解答
2021-03-17 16:18