老师,你好,我把去年的11月实际缴纳的增值税科目应交税金--应交增值税--已交税金;错入(借应交税金--应交增值税--销项税额。贷 银行存款)需要怎么调整。
清澄
于2021-03-17 15:51 发布 683次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-03-17 15:58
你好借应交税费-未交增值税 贷应交税费(销项税额)
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您公司是在当月缴纳上月或上季度的增值税,是吗?如果是的话,分录应该是
借:应交税费--未交增值税(小规模纳税人用 应交税费--应交增值税)
贷:银行存款
2018-09-27 16:04:01
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你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
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你好,本月缴纳本月的是这么做的
2023-11-20 21:12:36
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您好
您贷方是银行存款
是已经缴纳了税款吗?
是当月缴纳当月的吗
2023-11-20 21:05:28
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如果是一般纳税人,通过应交税费-未交增值税核算,如果是小规模 通过应交税费-应交增值税核算
2016-02-05 09:59:18
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