老师,公司有一些情况如下,公司是一般纳税人,是商贸类,去年6月开错3%的税率给客户,应是开13%,当时7月申报税时客户才发现开错,所以按照税局工作人员的方法把开错税率的发票换算成13%的,填在未开具发票那栏,使得增值税申报表和月度统计表有一些出入,那我是按照申报表的数据对账,还是以月度统计表来对账?
无线
于2021-03-22 11:36 发布 514次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
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您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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