您好,老师,我这边2020年a产品(数量2个)暂估成本64000,2021年1月收到a产品(数量3个)发票金额96000,请问这样怎么做分录,怎么结转成本,成本表应该怎么填写,去年12月该产品是负库存2个,直接暂估的成本,今年是把新进来的数量3个的a产品直接记到成本表的本期增加不,本期减少直接填数量1,最终本月结转成本是96000,这样对不,还是结转32000啊,求帮助
陶醉的小天鹅
于2021-03-24 16:19 发布 444次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
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你好,如果没有销售和结转成本,只需要调整库存。
把之前暂估的凭证全部冲掉,按照实际的情况重新做凭证。
只有实现销售了才结转成本。
2021-03-24 16:48:18
你好,根据你的描述,次月发票到了
借:库存商品,贷:银行存款等科目
2022-03-29 18:23:54
你好,借工程施工-材料
借进项
贷应付账款
2020-05-28 17:45:53
你好,你的内账是分别两家做,还是就合并一起做
2019-11-01 11:14:06
你好
借;预收账款 120万 贷;主营业务收入 应交税费
借;主营业务成本 贷;库存商品
做这个分录
2019-01-14 10:56:04
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