老师,你好,之前的会计只是计提了残保金,实际都是按照0申报的残保金,因为当时也确实是免的,一直挂在其他应付款,现在怎么把余额给调没了
晴天看雨
于2021-03-25 11:26 发布 359次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-03-25 11:27
您好
之前的分录怎么做的?上传一下
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2.借:管理费用-残保金
贷:其他应付款-残保金
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2019-08-01 15:38:28
工会经费贷方是其应付职工薪酬,你看年报职工薪酬明细表就可以,只要计提在应付职工薪酬的,都是在职工薪酬明细表填写。
2020-04-23 15:40:56
您好
之前的分录怎么做的?上传一下
2021-03-25 11:27:47
您好 一般残保金可以主接付,不需要计提,计提的话,因为这个不算税款,只是税务代收的,所以不计入应交税费,可以计提入其他应付款
2019-01-12 11:54:29
不用,直接 借 管理费用-残保金 贷 银行存款
2015-11-03 17:31:25
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