18年11月计提了残保金 借:管理费用 20000 贷:其他应付款-应付残保20000;支付时,借:其他应付款-应付残保20000 贷:银行存款20000. 18年12月税局退回了10000元的残保税金,分录该如何做?请祥细分录
芷嫣
于2019-01-09 16:45 发布 604次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2019-01-09 16:46
同学好,借计银行存款,贷计管理费用
相关问题讨论
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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