- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好!借其他应付款 3610 贷其他应付款-社保1120 现金
2017-07-27 16:13:21
你好,你把押金计入了什么科目
2016-11-02 16:16:42
你好,如果是法人代表个人垫付了支付给职工的工资是这样做分录
借;应付职工薪酬,贷;其他应付款——法人代表
2019-12-31 09:29:48
可以更正申报
红冲计提的就可以
借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-09-11 16:19:06
你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44
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