老师,我6月和7月工资早已经正常申报了,但是工资一直没有发,现在打算发呢,情况是有的员工工资不要了,也就是不用发了,但是我已经申报了,怎么办?怎么做分录呢?还有个别v员工从法人个人那里支了部分工资,是挂到其他应付款~法人?谢谢老师!
刘坤
于2019-09-11 16:18 发布 766次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-11 16:19
可以更正申报
红冲计提的就可以
借应付职工薪酬贷其他应付款
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可以更正申报
红冲计提的就可以
借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-09-11 16:19:06
你好!借其他应付款 3610 贷其他应付款-社保1120 现金
2017-07-27 16:13:21
你好,你把押金计入了什么科目
2016-11-02 16:16:42
你好,如果是法人代表个人垫付了支付给职工的工资是这样做分录
借;应付职工薪酬,贷;其他应付款——法人代表
2019-12-31 09:29:48
你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44
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刘坤 追问
2019-09-11 16:20
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2019-09-11 16:21