- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-12-11 14:45
那应该用的是其他应收款
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你好 那你去看看是不是还有没有发放的金额? 这样导致了余额
2020-01-02 14:00:06

那应该用的是其他应收款
2019-12-11 14:45:43

你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44

你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53

你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的
2022-03-23 18:00:19
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