老师,小规模纳税人的监理公司,工资发放和工资表不对应,请问账上该怎么处理?前期是拿给财务公司做的,工资未进行申报,发放工资直接从其他应收款走,没有体现工资,我中途接手的,现在不知道该怎么处理,银行存款余额也对不上?
薰珃
于2021-03-26 11:33 发布 411次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个需要有前期的出纳,配合一起清理账务处理
2021-03-26 11:41:09
同学你好,建议再借:营业外支出,贷:其他应收款。
2021-05-15 21:37:47
你好 你实际业务是什么 就可以开对应发票来的 现金支出也可以开费用发票或者成本发票进来的
2020-07-07 09:56:30
你好!正规的是按分红代扣代缴个税处理
2021-05-15 12:40:29
你好,凭投资合同做调整,借长期股权投资 贷其他应收款
2019-04-17 16:28:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息