- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-11-02 16:47
嗯,那就是先取得应付,后取得预付
相关问题讨论
你好,应该是应付帐款。最好是在取得发票时做账。
2016-11-02 16:43:02
您好,两个都是对的,第一个是 一次性计入费用了,第二个是按月分摊计入费用了。
第一个,会造成当月费用过大,次月费用过小,不均。第二个比较中规中举,但是发票是一次性开具的,不可能按三个月去做,当然你可以复印备注原件位置。
总体来说,不影响当年的费用的,因为总额没变。
2017-04-11 17:29:05
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好借管理费用,贷应付账款
2022-08-31 10:02:40
1.建议将财务报表修改正确后再进行申报 2.5月申报表和6月申报表的差异可以暂时不处理。
2020-06-14 15:46:51
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晓海老师 解答
2016-11-02 16:43
晓海老师 解答
2016-11-02 17:25