送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-14 23:24

你好! 
 
可以不用做账

一粒尘 追问

2019-01-14 23:37

老师收到的是专票,是不是需要把9月到11月这3个月的分录红冲了,然后再做一个分录  
  借:管理费用-房租   4571.4 
         增值税进项税     228.6 
贷: 预付账款     4800

蒋飞老师 解答

2019-01-14 23:38

你好! 
 
对的。

蒋飞老师 解答

2019-01-14 23:41

房租开的是专票是这么做的

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相关问题讨论
你好! 可以不用做账
2019-01-14 23:24:47
1.建议将财务报表修改正确后再进行申报 2.5月申报表和6月申报表的差异可以暂时不处理。
2020-06-14 15:46:51
您好 可以做一笔五月相同的红字分录冲销 然后根据发票再做一笔分录 或者把发票附在五月的分录后面也可以
2019-08-27 09:50:46
借预付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 借管理费用贷预付 需要修改你的汇算清缴,你多抵扣了利润
2019-07-19 22:25:28
你好!4月份不用计提直接从预付转费用
2018-04-08 14:18:18
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