9月份支付一个季度房租4800,借:预付账款 4800 贷:现金 4800 9月底、10月底、11月底做了一个分摊的分录借:管理费用 1600 预付账款 160012月初收到发票 4800,这个时候发票来怎么入账呢?
一粒尘
于2019-01-14 23:22 发布 593次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-14 23:24
你好!
可以不用做账
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你好!
可以不用做账
2019-01-14 23:24:47
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1.建议将财务报表修改正确后再进行申报 2.5月申报表和6月申报表的差异可以暂时不处理。
2020-06-14 15:46:51
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您好
可以做一笔五月相同的红字分录冲销 然后根据发票再做一笔分录
或者把发票附在五月的分录后面也可以
2019-08-27 09:50:46
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借预付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
借管理费用贷预付
需要修改你的汇算清缴,你多抵扣了利润
2019-07-19 22:25:28
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你好!4月份不用计提直接从预付转费用
2018-04-08 14:18:18
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