送心意

会计学堂陈老师

职称中级会计

2016-11-03 11:22

老师这样填写是不是就可以,待抵扣进项税额不用填写,自用填写  本期认证相符且本期申报抵扣  这一行就行是吗?  如果下一期我们有销项税额,但是还是没有抵扣完进项税应该怎么填写。

会计学堂陈老师 解答

2016-11-03 11:14

按认证的金额来填写,会期末自动留抵的

会计学堂陈老师 解答

2016-11-03 11:25

会自动抵扣一部分,剩余的继续留抵,直到抵扣完毕为止

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,可以这样处理的
2019-07-09 16:02:28
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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