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HH
于2021-03-29 11:46 发布 2996次浏览
钱多多老师
职称: 注册会计师
2021-03-29 11:46
你好,同学。红字冲回即可,当时入账时的科目用负数。纳税调减
HH 追问
2021-03-29 11:51
纳税调减的话 收入是不是要用以前年度损益调整科目?
钱多多老师 解答
2021-03-29 12:02
是的,同学。是这样的
2021-03-29 12:57
账务处理:借:应收账款(负数)贷:以前年度损益调整(负数) 贷:应交税费-应交增值税(负数) 是这样吗?
2021-03-29 13:02
你好,同学。是这样的。
2021-03-29 13:13
我看之前类似提问 怎么有的老师又说红冲去年的发票 直接借:主营业务收入? 有点不明白
2021-03-29 13:23
你好,同学,跨年应该用以前年度损益调整。当然如果你是小企业。。金额不大也不是很要紧。所以可以让你直接借主营业务收入
2021-03-29 13:45
公司是小规模纳税人 红冲了4万多的专用票 已缴增值税400多元 这种情况是做以前年度损益调整好 还是直接冲销主营业务收入?
2021-03-29 13:52
你好,同学。你还是用以前年度损益调整,然后调节利润分配-未分配利润即可。
2021-03-29 14:03
老师 这样的话 我是不是还要调减成本和已缴的税?
2021-03-29 14:05
你好,同学是这样的
2021-03-29 14:09
我们是会务公司 提供的是服务 成本已经发生了 怎么冲啊?
2021-03-29 14:19
你好,同学。你成本确认的分录你写负数即可
2021-03-29 14:31
已经支出了的成本难道做冲回?还有已交的增值税及附加税也要求税务局做退税处理吗?
2021-03-29 14:54
你好,同学。你要做退税的呀。你记入损失吧
2021-03-29 14:58
老师 对方是让我们开的另一家公司的发票 这种情况账务怎么处理呢?
2021-03-29 14:59
之前开票的这家公司我们开的专票 是缴了税的
2021-03-29 15:34
同学,你只能让对方红冲,你入账根据往来做,你看一下你以前怎么确认的
2021-03-29 16:10
就是这个月红冲 然后用另一个公司抬头给对方重开的发票 那我们开具红字发票的这家公司按以前年度损益调整科目冲收入 再冲成本 去年利润是亏损 不需要调所得税费用了 是吧?
2021-03-29 16:23
你好,同学是这样子的
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钱多多老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2021-03-29 11:51
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2021-03-29 12:02
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2021-03-29 15:34
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2021-03-29 16:10
钱多多老师 解答
2021-03-29 16:23