老师我刚成立的公司,进项发票拿到的时间比销项发票拿到的时间晚,就产生了,先销售后进货这样的情况,那么我记账凭证的日期应该怎么写呢?按发票时间还是业务发生时间?
柒柒💫
于2021-03-30 09:11 发布 2092次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-30 09:12
你好 你实际应该是先购货 只是发票暂时晚了 。然后销售出去后才收到进项税的 。 你先按实际收到货物的时候做暂估入库。 销售出去正常做收入结转成本 。然后在 收到进项税发票红冲暂估分录 按发票做一遍处理即可
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您好,年底需要确认好进度,账上如果还不开票就暂不要结转成本
2019-12-23 11:04:53
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你好 你实际应该是先购货 只是发票暂时晚了 。然后销售出去后才收到进项税的 。 你先按实际收到货物的时候做暂估入库。 销售出去正常做收入结转成本 。然后在 收到进项税发票红冲暂估分录 按发票做一遍处理即可
2021-03-30 09:12:34
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你好!可以的,属于自制原始凭证
2021-06-01 15:47:54
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抵扣联单独装定的
2020-08-04 09:07:55
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可以暂估入库,借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款
2018-12-25 11:23:54
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