- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-04 09:38
你好,我们是小规模,两联的普通发票,那两联都做记账凭证的附件,那对应的蓝字发票,第一辆已经8月份已入账,第二联怎么处理’
相关问题讨论

你好,是三联都作为记账凭证的附件
2016-11-04 09:28:13

你好 是普票还是专票 如果购买方退给你了发票 那么你需要把红字发票对应的联次和蓝字一起做账 如果对方没退给你 ,你需要把对应联次的发票给对方来做账的
2019-06-03 18:54:14

同学您好!红字发票入账的处理,可参考分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 上述对应金额,均用负数表示。 感谢您的提问!
2018-02-24 09:05:20

你好,发票联和的抵扣联给采购方 记账联企业自己做账用
2020-02-29 11:07:11

红字发票,退货的退货单
2019-04-28 09:10:13
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邹老师 解答
2016-11-04 09:28
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2016-11-04 09:40