老师,31号,我们的业务员开了一张5000元的普票回来,他财务上有3000元借条,外面还欠2000元配件款没有结清,请问,我这样做分录可以吗?借:原材料5000,贷:其他应付款2000,其他应收款3000
石头剪刀布
于2021-03-31 13:45 发布 583次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-31 13:46
您好
这样账务处理可以的
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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
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您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
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你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
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你好,是的,是这样调整
2021-05-31 11:51:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
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