送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-23 21:16

您好
请问您有什么疑问

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:23

问题在上面已提交了

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:24

但是这个链接里面没有 我没法解答啊
前面可能是另外一个老师

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:27

我单位是建筑公司,平时工资都按月计提申报,但每月发是挂往来其他应付款-法人,现年末老板要实际发工资给员工,该如何做账?

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:29

挂往来其他应付款-法人 这个表示法人已经代为支付了  

现在要把款项转给法人还款 然后法人自己发放就好了
只需要写分录
借:其他应付款-法人
贷:银行存款

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:29

年末其他应付款-法人余额在借方,已被我重新调整到其他应收款-法人借方了

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:30

每月发是挂往来其他应付款-法人,?
请问分录怎么写的?
难道不是
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-法人

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:32

如果某员工工资实际一次性发60000,该如何做分录

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:33

请问前面计提了工资吗

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:33

每月计提的

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:34

那实际发放的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

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