送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-23 21:16

您好
请问您有什么疑问

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:23

问题在上面已提交了

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:24

但是这个链接里面没有 我没法解答啊
前面可能是另外一个老师

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:27

我单位是建筑公司,平时工资都按月计提申报,但每月发是挂往来其他应付款-法人,现年末老板要实际发工资给员工,该如何做账?

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:29

挂往来其他应付款-法人 这个表示法人已经代为支付了  

现在要把款项转给法人还款 然后法人自己发放就好了
只需要写分录
借:其他应付款-法人
贷:银行存款

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:29

年末其他应付款-法人余额在借方,已被我重新调整到其他应收款-法人借方了

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:30

每月发是挂往来其他应付款-法人,?
请问分录怎么写的?
难道不是
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-法人

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:32

如果某员工工资实际一次性发60000,该如何做分录

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:33

请问前面计提了工资吗

勤奋的楼房 追问

2022-01-23 21:33

每月计提的

bamboo老师 解答

2022-01-23 21:34

那实际发放的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

上传图片  
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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好 ;    这个为什么要给B ?  到时B  是会代收  会给 A不 ?   其他应付款也是B代付   A会给 B 不?  
2022-02-09 17:42:30
您好 请问您有什么疑问
2022-01-23 21:16:11
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