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勤奋的楼房
于2022-01-23 21:15 发布 969次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-23 21:16
您好请问您有什么疑问
勤奋的楼房 追问
2022-01-23 21:23
问题在上面已提交了
bamboo老师 解答
2022-01-23 21:24
但是这个链接里面没有 我没法解答啊前面可能是另外一个老师
2022-01-23 21:27
我单位是建筑公司,平时工资都按月计提申报,但每月发是挂往来其他应付款-法人,现年末老板要实际发工资给员工,该如何做账?
2022-01-23 21:29
挂往来其他应付款-法人 这个表示法人已经代为支付了 现在要把款项转给法人还款 然后法人自己发放就好了只需要写分录借:其他应付款-法人贷:银行存款
年末其他应付款-法人余额在借方,已被我重新调整到其他应收款-法人借方了
2022-01-23 21:30
每月发是挂往来其他应付款-法人,?请问分录怎么写的?难道不是借:应付职工薪酬贷:其他应付款-法人
2022-01-23 21:32
如果某员工工资实际一次性发60000,该如何做分录
2022-01-23 21:33
请问前面计提了工资吗
每月计提的
2022-01-23 21:34
那实际发放的时候借:应付职工薪酬贷:银行存款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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