半年房租3月已打入我公司账户,因发票未给对方开具,现在做分录借银行存款,贷预收账款,待发票开出来,借预收账款,贷其他业务收入,应交税费,按月分摊确认收入可以么?
shmilyxin030701
于2021-04-01 07:26 发布 497次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-01 07:29
您好,收入按月分摊是可以的
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您好,收入按月分摊是可以的
2021-04-01 07:29:08
你好,确认收入分录是错误的
借:预收账款、
贷:其他业务收入
2019-02-21 10:48:26
您好
借:主营业务收入602.61+0.5=603.11
贷:应交税费——应交增值税——销项税额 603.11
借:其他应收款
贷:其他货币资金
2019-03-19 14:41:19
你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20
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shmilyxin030701 追问
2021-04-01 07:53
东老师 解答
2021-04-01 07:57