请问老师,公司垫付了物业费合计8000元,1.借:预付账款8000贷:银行存款8000。收到客户物业费3500元,借:银行存款3500贷:预付账款3500。剩余4500公司自己承担,借:管理费用4500贷预付账款4500。如果做其他应收款,借其他应收款8000,贷银行存款8000。收到客户3500元,借:银行存款3500,管理费用4500,贷其他应收款8000?这样做对吗?
孟孟
于2020-06-15 18:00 发布 1192次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-15 18:02
你好
对的
两个都对的
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收到发票时,分录是:
借:管理费用——代理费
贷:其他应收款——互联费。
2021-04-22 13:49:25

你好 转给员工的话 计入其他应收款更合理
2019-07-24 15:17:12

你好
对的
两个都对的
2020-06-15 18:02:18

1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17

这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15
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