老师好,单位工资全额按税前发放,扣除的个税放在职 问
借管理费用福利费 贷应交税费个人所得税 借应交税费个人所得税 贷银行存款 答
请问,我们是整装的装修公司,防水回填供应商(包工包 问
要开建筑服务大类,不是劳务大类 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询,需要交印花税吗 问
你好,如果是技术咨询需要缴纳印花税,否则不需要缴纳印花税 答
老师,企业对公账户买的黄金做什么科目 问
您好,这个买来是做什么用的 答
你好,我们有两个公司,A公司的资产给了B公司去做评 问
你好,你的意思是说请公司帮忙做评估,对不对? 然后按照评估价来投资出去是吧 答
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2月份银行交电费但未取得发票,账已做,借管理费用 贷银行存款,3月取得发票,是把发票放进2月的记账凭证里面吗
答: 你好 可以的。 如果发票与你2月做账金额一致的话。 直接附2月凭证后面去
请问平时超市购物的发票做记账凭证,要用哪个科目?老师,具体分录怎么写借:管理费用 贷:?老师,发票一个月有很多张,可以多笔合并一笔做吗?借:管理费用 贷:银行存款 是这样吗?
答: 可以的,可以合并处理的额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
专票当普票记账了,开始是借:管理费用 - 办公费146.7,货:银行存款146.7, 调整 是不是要先冲销之前凭证借;银行存款 146.7 货:管理费用146.7, 然后再做一笔更正凭证借:管理费用130.56 应交税费-进项16.14 货:银行存款146.7
答: 你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。 借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7 借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7
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