送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-02 13:35

你好
发票到了
交了钱
借其他应付款
借管理费用/制造费用负数
借管理费用/制造费用贷银行存款

米菲 追问

2021-04-02 13:38

那做预提的分录,借:制造费用—水电费 贷:其他应付款  这个分录的金额怎么确定?暂估数?不预提可以吗?

郭老师 解答

2021-04-02 14:00

暂估的
就是暂估
预提

米菲 追问

2021-04-02 14:07

那预提是按月还是按季?

郭老师 解答

2021-04-02 14:16

你好
按月做的
按月做账

上传图片  
相关问题讨论
你好 发票到了 交了钱 借其他应付款 借管理费用/制造费用负数 借管理费用/制造费用贷银行存款
2021-04-02 13:35:15
如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02
同学你好,你的水电费是用于车间,还是行政管理使用?如果用于车间,计入制造费用,如果用于行政管理,办公使用,计入管理费用。
2022-06-19 22:32:49
前3个都是购买商品接受服务有关的现金,交税,支付的各项税费
2021-12-24 10:23:17
银行日记账只要登记银行存款支付出去的金额
2022-05-25 10:34:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...