- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-05 16:09
您好,单位食堂买菜白条,采购人员,验收人员、单位领导签字,即可入账并税前扣除。分录
付款时
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:现金或者银行存款
计提时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
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您好,单位食堂买菜白条,采购人员,验收人员、单位领导签字,即可入账并税前扣除。分录
付款时
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:现金或者银行存款
计提时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
2016-11-05 16:09:59

一、借:生产成本
贷:原材料
二、借:原材料
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-08-30 09:01:20

同学您好,白条入账,仍然按照正确的收入费用分录入账即可。如:借:管理费用
贷:库存现金
确认收钱:借:库存现金
贷:应收账款
2020-07-13 07:03:16

您好,一般是并入工资处理的。
2017-06-07 16:00:45

9月份公司食堂总支出了3056.2元。
期间:9月1日张借支食堂经费1046.8元,这其中有46.8元是张上个月垫支的,
9月16日刘1借支食堂经费1000元,
9月21日张退还食堂经费146元,9月23日刘2垫支食堂经费1155.4元
由于这个食堂经费经手人太多了,导致我月底不懂怎么做,请问这个月底计入管理费用的时候分录应该怎么做呢,求师哥师姐指教
2015-10-16 17:37:09
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