你好,老师,进项票也都找够了,挂靠别的公司,他都没有用销项减去进项算应交增值税,直接用销项不含税金额的×2%算增值税,按销项的含税金额×2%算企业所得税,这样算对吗?
欣慰的大山
于2021-04-02 14:23 发布 693次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
你提供了进项成本发票之后就直接按照实际的来计算就行了
2021-04-02 14:43:16
好,这个需要看你们的合同金额,你的合同是按什么来确定的?
2021-12-17 09:59:06
你好,不考虑其他因素,就题中条件来看,应纳增值税税额=53.27-51.19=2.08元,应交附加税0.25元,应交所得税没错。
2024-04-16 10:21:48
您好,申报增值税金额是不含税金额,申报企业所得税金额是含税金额。
2018-04-16 22:33:12
您好!是的。是不含税的。
2018-07-02 09:44:24
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