小规模纳税人,原税率3%,减免后按1%开票,比如税控开票金额9000,税额90,但是申报报表上减免税额需要按3%填,是270.那我记账是按90还是按270做减免税额呢? 我是按90记的,要不然跟发票对不上,跟报表上的减免税金额不对应这个没关系是吧?都是这莫做的吗?
梓馨
于2021-04-02 14:38 发布 1183次浏览
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张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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