老师,请问一下,我根据业务的收入台账做的应收账款并且确认收入以及正常缴税,然后实际收款与应收账款对不上(后面业务跟客户收钱的时候有些款项收不回来有些是计算错误,并且跨月跨年),导致去年有几千块钱应收账款收不回来了,我现在应该怎么处理?反结账去修改应收账款吗?可是已经报税了。
向阳。
于2021-04-02 16:06 发布 1190次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-02 16:29
同学你好
你要调整也行
今年用以前年度损益调整来做
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同学你好
你要调整也行
今年用以前年度损益调整来做
2021-04-02 16:29:04
这种问题你咨询一下你们软件售后服务
2020-01-05 06:07:32
你好!把你QQ管了试试
2016-04-27 14:02:59
你这是什么财务软件呢
2020-04-07 10:23:08
你好,是不是已经没有可以反结账的凭证了
也就是到最开始的一期了
2016-12-12 11:14:06
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向阳。 追问
2021-04-02 16:30
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2021-04-02 16:42