- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-04-07 14:35
你好,需要把多计提的所得税冲销
借:应交税费——企业所得税
贷:以前年度损益调整
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你好,冲销多计提(假设跨年了)
借:应交税费—企业所得税,
贷:以前年度损益调整
2022-04-24 15:48:35
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你好,你需要把成本,费用调低一些,使得账面有利润才可以的
2018-01-04 10:30:58
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你好
没有发票的成本费用不允许抵扣
有扣除比例的福利费
招待费
广告费
这些
2021-01-18 16:25:02
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你好。我发给你分路,然后你把错的红冲了就可以。
2023-08-17 09:59:55
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你好,需要把多计提的所得税冲销
借:应交税费——企业所得税
贷:以前年度损益调整
2021-04-07 14:35:30
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