你好老师我要计提3月的工资,比如工资1000,其中扣了100工装押金,实际发放到手的是900!请问计提和发放的时候分别怎么做账务处理
べ唯雪
于2021-04-08 09:44 发布 636次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32

借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000,
借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
2021-04-08 09:45:07

你好,通常是当月计提,次月或以后月份发放
2018-07-06 09:17:57

你好!多了就冲减计提的。少了就补充计提。
2018-01-23 15:10:31

你好 是后期都不会发的话 需要将之前计提的工资分录给红冲掉。
2019-04-02 14:26:53
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