你好老师我要计提3月的工资,比如工资1000,其中扣了100工装押金,实际发放到手的是900!请问计提和发放的时候分别怎么做账务处理
べ唯雪
于2021-04-08 09:44 发布 692次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32

借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000,
借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
2021-04-08 09:45:07

你好,通常是当月计提,次月或以后月份发放
2018-07-06 09:17:57

你好!多了就冲减计提的。少了就补充计提。
2018-01-23 15:10:31

你好,正常23年没有计提,23年的年终奖也可以在24年1月份做账,个税申报是在23年吗
2024-02-04 18:47:48
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