生产型企业,有出口业务和内销业务,做出口退税时候填写的增值税申报表的销项税额是出口收入的销项税额还是出口和内销业务收入销项税总额?
啦啦
于2016-11-08 12:42 发布 1927次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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出口货物是零税率,也就没有销项税,所以增值税申报表填写的销项税,就是国内销售的销项税。
2016-11-08 13:17:52
你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
你好,具体哪些地方不会申报
2019-04-26 04:36:26
不好意思,我看错了,免抵退税那个我没有实际超过做过,你可以重新再提问一次,外贸老师会回复您这个问题的
2020-05-11 17:34:41
您好,您认证的进项税额正常填写,然后内销的就填正常的税率的栏次,外销的是填在免抵退销售额里面
2019-11-23 20:14:39
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