送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-08 15:25

您好,那如果按你所说的正确的分录分别是?

Lu丽容 追问

2016-11-08 18:17

之前的会计一直用“主营业务收入”这科目,那我现在是继续这样沿用,还是需改过来用“工程结算”这科目呢

吴月柳 解答

2016-11-08 15:20

你好,当月交当月的税金计入已交税金二级科目,如果你们建安业,你应该用工程结算科目而不是主营业务收入,如果你对这个行业的科目不熟悉,可以在真账实操练习。

吴月柳 解答

2016-11-08 15:29

预缴,借:应交税费-已交税金  贷:银行存款,工程结算时,借:预收账款  贷:工程结算  应交税费-应交增值税-销项

吴月柳 解答

2016-11-08 18:51

你按他的做法的话就一直做下去吧

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预交的应该是借应交税费--应交增值税(已交税款),当月发生的销项税额就正常计销项税,期末结转的时候,都对应结转到转出未交增值税
2018-12-30 15:01:27
你好! 对的,你的理解很对。需要做的
2020-03-22 13:09:38
同学好,预缴增值税计入应交税费-预交增值税、销项减进项后的余额结转到应交税费-未交增值税
2018-12-14 14:33:07
你好!借应交税费-应交增值税(已交税金) 贷现金等
2017-10-19 09:58:20
你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目  换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的 
2021-03-02 17:38:53
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