- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-08 15:25
您好,那如果按你所说的正确的分录分别是?
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预交的应该是借应交税费--应交增值税(已交税款),当月发生的销项税额就正常计销项税,期末结转的时候,都对应结转到转出未交增值税
2018-12-30 15:01:27

你好!
对的,你的理解很对。需要做的
2020-03-22 13:09:38

同学好,预缴增值税计入应交税费-预交增值税、销项减进项后的余额结转到应交税费-未交增值税
2018-12-14 14:33:07

你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目 换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的
2021-03-02 17:38:53

你好!借应交税费-应交增值税(已交税金) 贷现金等
2017-10-19 09:58:20
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