老师,20年12月无票收入,已交增值税,21年开票后金额无变动,是不是原路冲回无票收入,重新做一笔一样的分录? 借:应收账款 贷:主收入 应交增值税
单纯的嚓茶
于2021-04-09 09:58 发布 534次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-09 10:00
您好,没错就是这么做
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您好,没错就是这么做
2021-04-09 10:00:24

需要,同学。这是两个经济业务。
2019-05-08 11:51:26

预交 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
这个是小规模的账务处理
2016-10-10 16:30:51

计算缴纳增值税时的分录
借 应交税费——应交增值税(销项税额)
贷 应交税费——应交增值税(进项税额)
应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷 银行存款
2018-07-05 20:15:15

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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