老师,上个月原材料不够暂估了,这个月来票了单价暂估少了,差好几万。这个差额怎么处理?
WQY
于2021-04-09 13:37 发布 1002次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好红冲暂估贷,然后做发票的就可以啊,如果结转了成本,你把之前结转的成本也冲。
2021-04-09 13:38:37
您好
请问您没有完工产品入账?直接生产成本结转到这样业务成本?
2020-11-10 12:17:05
冲销上个月暂估原材料的分录10万元,本月按发票做60万元的原材料入库,这样账务处理后,原材料本月应增加50万元
2020-08-09 11:17:28
将暂估分录红冲后,按实际发票金额入账。
2018-10-10 15:33:56
您好!其实你红字冲减暂估,然后做正确的,就不会有差异了。
2018-06-12 16:16:24
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