多缴纳的社保在退回的时候是不是做,借 银行存款 借 管理费用社保(负数) 如果做,借 银行存款 贷 管理费用社保 这样到后面就会产生金额不一致?
小王子
于2021-04-09 15:23 发布 989次浏览
- 送心意
鱼儿老师
职称: 初级会计师
2021-04-09 15:26
你好,看你做账时用的是财务软件,还是手工做账,如果手工做账,两种方式都可以,如果是财务软件,建议用管理费用用负数冲回。
相关问题讨论
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
这个如果是当月缴纳的,就没有必要做计提了
你少量的,直接做这个分录是可以的
2023-09-05 10:37:02
同学你好
你是什么会计准则
2021-03-24 10:21:06
同学你好,是需要计提的
借,管理费用一非限定性
贷,应付职工薪酬一社保
借,应付职工薪酬一社保
贷,银行存款
2021-02-08 13:51:38
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小王子 追问
2021-04-09 15:28
鱼儿老师 解答
2021-04-09 16:15