送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-10 10:22

借管理费用贷其他应付款,
付款之后,借其他应付款贷银行存款
收到发票借其他应付款借管理费用负数
借管理费用贷其他应付款。

姜江 追问

2021-04-10 10:27

我每月需要摊销怎么做

郭老师 解答

2021-04-10 10:29

每个月摊销就是第一个分录借管理费用贷其他应付款。

姜江 追问

2021-04-10 10:29

可以一个季度摊销一次吗

郭老师 解答

2021-04-10 10:31

你好,建议你按月做账的话,按月摊销

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相关问题讨论
按你们受益期这个,你们要是1月租那这个1月开始使用就1月开始摊销
2020-01-01 10:38:05
你好,明年才交,今年没有计提的话,交费时,借:预付账款 贷:银行存款,摊销11.12月,借:以前年度损益调整 贷:预付账款,结转,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-12-04 20:27:54
你好,直接计入当期损益就可以
2019-04-30 13:30:20
你好,要摊销,从租期开始摊销啊
2019-07-17 15:17:50
您好,最好还是拿到发票开始摊销
2024-06-27 14:36:08
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