老师,今年3月份在大厅更正的1月的附表一未开票收入补交的增值税款。补交税款后,这个月把发票给对方开具了,现在3月的已经申报了,附表一对应的未开票收入填写的负数金额,请问凭证会计科目怎么做
自信的心锁
于2021-04-11 09:16 发布 466次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-04-11 09:17
你好,就做负数分录就可以了。
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你好,就做负数分录就可以了。
2021-04-11 09:17:38
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您好,本月扣税时,借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款。上月计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-09-13 18:25:11
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您好,借:业务招待费--酒店住宿费 进项税 贷:银行存款
借:进项税转出 贷:进项税
借:业务招待费--酒店住宿费 贷:进项税转出
2020-07-29 09:59:53
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你好,认证的发票记进项科目 抵扣不了的自动留 抵 科目是应交税费应交增值税进项 不交增值税不用做分录
2020-02-25 12:14:05
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你好,是小规模还是一般纳税人
2018-06-14 17:36:39
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