送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-11 12:43

您好
请问当时分录怎么写的

羞涩的云朵 追问

2021-04-11 12:45

借:应收账款
贷:应交税费-待转销项
        主营业务收入

bamboo老师 解答

2021-04-11 12:48

借:应收账款 借方红字
贷:应交税费-待转销项 贷方红字 
主营业务收入 贷方红字
然后再根据开具的蓝字发票写分录
借:应收账款
贷:应交税费-销项税额
主营业务收入

羞涩的云朵 追问

2021-04-11 12:51

当时暂估收入并未申报增值税,导致增值税申报收入与所得税申报收入不一致,有什么风险呢?该怎么处理呢

bamboo老师 解答

2021-04-11 13:18

如果收入应该去年确定的话 应该更正去年增值税申报表 把未开票收入并入申报

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相关问题讨论
您好 请问当时分录怎么写的
2021-04-11 12:43:45
这样的话,等于是去年,提前确认收入了 今年 借:应收账款(银行存款) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认一下增值税,就可以了
2020-04-29 10:15:25
你好,有票的账务处理和无票的是一样的
2019-10-06 10:51:08
你好,今年开票了之后,需要先做之前无票收入的红冲,然后根据开具发票做收入处理 
2023-07-21 19:53:03
你好,开完80万以后还开吗
2020-05-18 12:05:30
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