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羞涩的云朵
于2021-04-11 12:43 发布 1285次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-11 12:43
您好请问当时分录怎么写的
羞涩的云朵 追问
2021-04-11 12:45
借:应收账款贷:应交税费-待转销项 主营业务收入
bamboo老师 解答
2021-04-11 12:48
借:应收账款 借方红字贷:应交税费-待转销项 贷方红字 主营业务收入 贷方红字然后再根据开具的蓝字发票写分录借:应收账款贷:应交税费-销项税额主营业务收入
2021-04-11 12:51
当时暂估收入并未申报增值税,导致增值税申报收入与所得税申报收入不一致,有什么风险呢?该怎么处理呢
2021-04-11 13:18
如果收入应该去年确定的话 应该更正去年增值税申报表 把未开票收入并入申报
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2021-04-11 12:45
bamboo老师 解答
2021-04-11 12:48
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2021-04-11 12:51
bamboo老师 解答
2021-04-11 13:18