这个月销项税额很大,进项税额没有,所以将电子税务局里所有开了票的包括以前年度的和交通费的没来财务报销的发票的进项全部认证抵扣了,可以吧?那记账凭证怎么做呢?求详解谢谢
正直的黄蜂
于2021-04-11 17:05 发布 628次浏览
- 送心意
椰子老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-04-11 17:29
您好,只要是您能够勾选认证成功,是可以的。
记账凭证您可以先按照来了发票来记账,入费用的入费用,入库的入库,日后收到发票将发票贴到凭证后面就行。
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您好,只要是您能够勾选认证成功,是可以的。
记账凭证您可以先按照来了发票来记账,入费用的入费用,入库的入库,日后收到发票将发票贴到凭证后面就行。
2021-04-11 17:29:12
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发现15年6月 8月都有做错的凭证
借:原材料 10000
应交税费-应交增值税-进项税额 1700
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 11700
请问现在要怎么修改呢?
2016-02-19 10:01:14
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你好,做增值税明细的结转分录
2019-11-26 18:06:16
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销项税额 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
进项税额 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2020-03-10 16:46:24
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你好,在本年度进行转出。
2019-03-14 15:51:29
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