找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

这个月销项税额很大,进项税额没有,所以将电子税务局里所有开了票的包括以前年度的和交通费的没来财务报销的发票的进项全部认证抵扣了,可以吧?那记账凭证怎么做呢?求详解谢谢
答: 您好,只要是您能够勾选认证成功,是可以的。 记账凭证您可以先按照来了发票来记账,入费用的入费用,入库的入库,日后收到发票将发票贴到凭证后面就行。
增值税 进项税额,以前年度凭证错误如何修改?
答: 发现15年6月 8月都有做错的凭证 借:原材料 10000 应交税费-应交增值税-进项税额 1700 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 11700 请问现在要怎么修改呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税销项税额和进项税额如何录记账凭证
答: 销项税额 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 进项税额 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款


正直的黄蜂 追问
2021-04-11 19:01
椰子老师 解答
2021-04-11 19:09
正直的黄蜂 追问
2021-04-11 19:52
椰子老师 解答
2021-04-11 20:01
正直的黄蜂 追问
2021-04-11 20:21
椰子老师 解答
2021-04-11 20:33
正直的黄蜂 追问
2021-04-11 21:00
椰子老师 解答
2021-04-11 21:30