以前年度进项税额转出的账务处理2013年已抵扣的进项,税务局通知在2018年做进项转出
LL
于2018-05-14 16:04 发布 2121次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-05-14 16:09
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
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借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-05-14 16:09:01
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你好,具体是什么类型的发票要做进项税额转出?
2019-07-29 15:12:50
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现在已超过180天,税务还允许让你们抵扣吗?
2018-09-15 09:00:15
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具体的什么业务的?存货的还是费用的
2019-06-13 15:52:17
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现有一笔以前年度已抵扣的的进项税额,税务局通知说不能抵扣,要将进项税转出,请问要怎么进行税务处理。账上应交税费-未交增值税 贷方余额为负数(指还有没有抵扣的进项税额) 我需要进行简易的进项税额转出
2023-05-03 13:51:48
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LL 追问
2018-05-14 16:18
岳老师 解答
2018-05-14 16:20