送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-12 13:48

同不你好,当月交当月也是计提的,按交款数计提,比如公司部分
借,管理费用
贷,应付职工薪酬一单位社保
交款
借,应付职工薪酬一单位社保
贷,银行存款;

会计学堂老师 追问

2021-04-12 14:53

老师,这不还是直接进了费用?

立红老师 解答

2021-04-12 14:54

同学你好,但要通过应付职工薪酬核算 ;

会计学堂老师 追问

2021-04-12 14:56

其他应付(应收)挂账都一样,先缴纳社保后发工资的——其他应收,先发工资后缴纳社保的——其他应付

会计学堂老师 追问

2021-04-12 15:01

老师,这样不一样么,还是进了费用

立红老师 解答

2021-04-12 15:48

同学你好,最终肯定都是计入费用的;只是公司负担的部分要通过应付职工薪酬核算;

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
对的..............
2016-12-13 17:51:48
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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