- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个应该是有问题的。不然不会对不上。一笔一笔核对,看哪里有问题。
2016-11-10 11:48:19
你好,之前分录是怎么写的
应该是这个借其他应收款贷主营业务收入应交税费?
2019-12-05 12:56:45
直接用正数编制抵销分录处理。按正数处理。
2020-02-18 20:02:49
嗯嗯,可以的,收到的应收账款可以转给总公司
2022-07-31 11:37:30
是的,同学,更名情况说明作为附件处理
2019-07-11 20:00:50
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