- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-10 14:00
我们地产返租小业主委托我们出租 我们赚取差价
相关问题讨论
你好,你是支付方还是收到方
2016-11-10 13:59:03
收到发票做借预付账款贷其他应付款,你付款做借其他应付款贷银行,按月做借管理费用租赁费贷预付账款
2019-02-13 09:29:10
如果支付一年以内的,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借主营业务成本贷预付账款,没有发票,账上可以正常做,就是不允许抵扣所得税。
2021-11-24 12:33:24
你好,我们公司是做租房的(是租入之后转租出去吗?)
2021-01-08 21:57:23
一、付款时的分录是:
借:预付账款——XX公司10000
贷:银行存款10000
2、发票没有来,但按权责发生制,本月有房租,需要计提租赁费处理。假定每月租赁费是1000元,分录是:
借:管理费用——租赁费 1000
贷:长期待摊费用——租赁费 1000
2020-08-09 11:12:03
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