送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-11 09:41

这14万的货在未办之前就已经收了,款未付,之后公司在建帐时未将这笔应付款做为期初数,之后付款后又将其做为预付帐款,现在不知道怎么补充进去,是补做一张入库单冲吗?借:库存商品,贷预付帐款?

宋生老师 解答

2016-11-11 09:33

您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。

宋生老师 解答

2016-11-11 09:44

您好!是的。先补进去。借:库存商品 贷:应付账款,然后借:应付账款 贷:银行存款

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相关问题讨论
您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39
你好 ,嗯嗯,嗯嗯,可以的呢,可以
2019-10-19 10:44:55
你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
2022-01-09 20:28:07
你好,将税额部分从预付账款中调出来 借,应交税费一应增进 贷,预付账款 然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用 每月摊销时 借,管理费用等 贷,预付账款
2020-07-21 14:51:33
您好!这个要看当时预付账款的对方科目是什么。 你少计了3000,银行存款没错,肯定还有一个科目是错的。要找到这个科目才行。
2018-08-14 10:06:14
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