老师,公司由在未办证之前有一笔应付帐款14万元,办证后在建帐时没有将这笔款未列入在应付帐款期初数据中,几个月后这笔14万的款又通过公司银行存款公户支付,会计将这笔付14万付款做为预付帐款,借:预付帐款,贷:银行存款,但事实不是这样的,现在这笔款该怎样调整?
杨
于2016-11-11 09:32 发布 901次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-11 09:41
这14万的货在未办之前就已经收了,款未付,之后公司在建帐时未将这笔应付款做为期初数,之后付款后又将其做为预付帐款,现在不知道怎么补充进去,是补做一张入库单冲吗?借:库存商品,贷预付帐款?
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您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39
你好 ,嗯嗯,嗯嗯,可以的呢,可以
2019-10-19 10:44:55
你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
2022-01-09 20:28:07
你好,将税额部分从预付账款中调出来
借,应交税费一应增进
贷,预付账款
然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用
每月摊销时
借,管理费用等
贷,预付账款
2020-07-21 14:51:33
您好!这个要看当时预付账款的对方科目是什么。
你少计了3000,银行存款没错,肯定还有一个科目是错的。要找到这个科目才行。
2018-08-14 10:06:14
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2016-11-11 09:33
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2016-11-11 09:44