送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-14 15:11

你好‘
借管理费用-培训费
贷银行存款
  应交税费-应交个人所得税

借 应交税费-应交个人所得税
贷银行存款

zq881116 追问

2021-04-14 15:34

老师 我们单位需要在里面加一个过渡科目 等收到发票后再入费用 请问加入的过渡科目是什么呢

紫藤老师 解答

2021-04-14 15:35

如果你先付钱,没有发票,计入其他应收款

zq881116 追问

2021-04-14 15:39

好的 那计入其他应付款也是一样的是吧

紫藤老师 解答

2021-04-14 15:39

没有发票,计入其他应收款

zq881116 追问

2021-04-14 15:41

为什么没有发票就一定要计入其他应收款呢 ,不是太懂,老师

紫藤老师 解答

2021-04-14 15:42

没有发票,计入其他应收款看,因为你以后需要收到发票

上传图片  
相关问题讨论
你好‘ 借管理费用-培训费 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
2021-04-14 15:11:15
借成本费用相关科目贷银行存款应交税费个税。
2019-12-31 12:43:31
你好 明年退回是税局退你 还是劳务个人退你?
2019-12-11 13:30:46
你好 计算是这样=5500*(1-20%)*20%=880 借应缴税费-代扣代缴个税 贷银行存款
2019-06-06 14:07:13
当月现付本月劳务费时: 借:管理费用 7200 贷:现金 6900 贷:应缴税费-个税 300 交税后: 借:应缴税费-个税 300 贷:银行存款 300
2021-03-26 10:47:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...