比如说本月暂估入库原材料成本100,借:原材料100,贷:应付账款-暂估100,次月来发票,借:应付账款-暂估100,贷:原材料100,同时按照发票金额入账,借:原材料110,贷:应付账款110,这样原材料就有有10的差额,这个差额应该怎样处理呀
A会计学堂吕老师(考证+实操做账)
于2021-04-17 10:16 发布 719次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-17 10:19
你好,你的原材料结转了生产成本吗?
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你好,你的原材料结转了生产成本吗?
2021-04-17 10:19:13
冲减暂估的,然后按发票入账
2020-07-25 16:01:11
你好,未销售钱不做成本结转
2019-08-18 09:15:52
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
这个本来就是暂估的 金额不确定很正常
收到发票的时候调整暂估金额就可以了
2018-12-03 11:33:42
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