送心意

李老师.

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-04-17 12:25

入库单需要先做拆单

李老师. 解答

2021-04-17 12:26

变成两张入库单,然后选择发票到的入库单下推发票

小小芬 追问

2021-04-17 12:28

怎么做拆单

小小芬 追问

2021-04-17 12:36

我的A产品实收数量是16,拆分数量也是16,不能拆分

小小芬 追问

2021-04-17 12:37

不能拆分

小小芬 追问

2021-04-17 12:39

老师麻烦看下

李老师. 解答

2021-04-17 12:53

先拆分后做发票。在外购入库单序时簿里,点编辑,拆分单据操作即可

小小芬 追问

2021-04-17 14:05

老师,我拆分单的成功了,我金蝶暂估是差额,我估的跟实际到的发票无差额 ,那就不会产生分录,那不会产生分录的话,那我的发票怎么处理,发票后面需要什么附件

李老师. 解答

2021-04-17 15:29

不应该不会产生分录。
点入库核算,外购入库核算。
完了然后点凭证管理生成凭证,先点外购入库估价入账,再点外购入库分别生成凭证

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相关问题讨论
入库单需要先做拆单
2021-04-17 12:25:09
您好,问题一:采购模块该把6月入库单冲回,再做一个按发票金额处理的入库单,并生成发票。 问题二:凭证分录,先把6月的暂估分录,红冲,再根据新的发票,生成凭证。红冲分录,借:库存商品,负数12000,贷:应付账款,负数12000。再根据发票在不考虑增值税的情况下,生成凭证,借:库存商品,6000,贷:应付账款等科目,6000。
2020-07-10 17:43:17
暂估做借库存商品 贷应付账款,你收到发票做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 按发票做就可以
2019-06-04 15:45:28
您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
一般是根据合同这个暂估,后期收到发票,再根据发票据实调整是吧 是的
2020-04-13 09:18:45
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