老师,金蝶专业版的暂估入库:上月A产品跟B产品发票未到,做了暂估入库,而且做在同一个入库单据中,但本月A产品发票到了,发票到是差额调整,但是2个产品入在一个单据中,那下推发票时怎么修改?发票跟我暂估的单价是一样的
小小芬
于2021-04-17 10:57 发布 507次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-04-17 12:25
入库单需要先做拆单
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入库单需要先做拆单
2021-04-17 12:25:09

您好,问题一:采购模块该把6月入库单冲回,再做一个按发票金额处理的入库单,并生成发票。
问题二:凭证分录,先把6月的暂估分录,红冲,再根据新的发票,生成凭证。红冲分录,借:库存商品,负数12000,贷:应付账款,负数12000。再根据发票在不考虑增值税的情况下,生成凭证,借:库存商品,6000,贷:应付账款等科目,6000。
2020-07-10 17:43:17

暂估做借库存商品 贷应付账款,你收到发票做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 按发票做就可以
2019-06-04 15:45:28

您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56

一般是根据合同这个暂估,后期收到发票,再根据发票据实调整是吧 是的
2020-04-13 09:18:45
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